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強化內部審計監督 推動企業健康發展

日期:2024/11/22 16:24:14 訪問量:1924

根據市住建局部署安排及國資委有關要求,市住房置業融資擔保公司認真組織開展內部審計工作,及時發現、消解公司在經營中存在的風險,切實保障經營決策科學化、內部管理規范化、風險防控常態化。

年初,公司研究成立了內審工作專班,制定了年度內審工作計劃,通過自查+委托第三方相結合的方式,加大對權力集中、資產聚集、資金密集、資源富集的重點部門、重點崗位、重點環節的內部審計力度,對“三重一大”決策、大額資金管控、工程項目等實施穿透式審查,重點關注決策程序不規范、違規違法決策、利益輸送等問題,揭示風險隱患和薄弱環節。截至目前,已開展子公司經營情況、充電樁建設運營等專項審計8項,針對發現的內控及經營風險,深入查找問題根源,制定針對性的整改舉措37條,真正做到“防未病”“查疑病”“治己病”。

下一步,公司將持續提升監督實效,將內部審計與制度建設、項目監管、績效管理、監督執紀緊密結合,有效形成監督合力,切實推動從“單一監督”向“綜合監督”轉變,提升監督精準性有效性,為企業高質量發展保駕護航。

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